재무담당자 · 세무 일정

세무 신고·납부 일정

사업자 유형과 원천징수 납부 방식을 선택하면 해당하는 세무 신고 기한을 한눈에 확인할 수 있습니다.

이번 달 일정

다음 달 일정

※ 신고·납부 기한이 토요일·일요일·공휴일인 경우 다음 영업일로 자동 조정됩니다.
※ 일정은 2026년 기준이며, 법인세는 12월 결산 법인 기준입니다.
※ 반기납 원천징수는 직전 과세기간 상시고용인원 20인 이하 사업자에 한합니다.

재무담당자 지식 · 실무정보모음

재무 실무 핵심 지식 모음

재무·세무 담당자가 알아야 할 실무 지식을 알기 쉽게 정리했습니다. 읽고 싶은 글을 선택하세요.

계산기 · 부가가치세

부가세가산세 계산기

부가가치세 가산세 유형을 선택하고 금액을 입력하면 예상 가산세를 즉시 계산합니다. 국세청 부가가치세 가산세 기준 (2021년 7월 1일 이후 거래 적용)

참고가산세 세율 일람표

구분세부 항목기준세율
무신고일반납부세액20%
부당납부세액40%
과소신고일반과소신고세액10%
부당과소신고세액40%
납부지연미납세액일 0.022%
영세율 신고불성실과세표준0.5%
미등록일반과세자공급가액1%
간이과세자공급대가0.5%
명의위장일반과세자공급가액2%
간이과세자공급대가1%
세금계산서 발급불성실지연발급공급가액1%
미발급공급가액2%
종이발급공급가액1%
다른 사업장 명의 발급공급가액1%
전자발급명세 지연전송공급가액0.3%
전자발급명세 미전송공급가액0.5%
기재불성실공급가액1%
세금계산서 부정수수가공 발급·수취공급가액3%
위장 발급·수취공급가액2%
공급가액 과다기재과다기재액2%
자료상 세금계산서공급가액3%
경정 매입세액공제 불성실공급가액0.5%
매출처별합계표 불성실미제출·부실기재공급가액0.5%
지연제출공급가액0.3%
매입처별합계표 불성실공급가액0.5%
현금매출명세서 불성실수입금액1%
📌

출처: 국세청 부가가치세 가산세 안내. 실제 납부세액은 세무 전문가와 확인하시기 바랍니다.

계산기 · 원천징수

원천징수가산세 계산기

원천징수 납부기한을 넘긴 경우 가산세를 즉시 계산합니다. 2022년 2월 15일 이후 기준 (납부지연 이자율 2.2/10,000 적용)

법정납부기한 다음날부터 자진납부일(또는 고지일)까지

산식원천징수 납부지연가산세

가산세 = 미납세액 × 3%
+ 미납세액 × 2.2/10,000 × 경과일수
단, 미납세액의 50%를 한도로 함
(법정납부기한 다음날~고지일: 10% 한도)
구분내용
기본 가산세율미납세액의 3%
납부지연 이자율2.2/10,000 (일, 2022.2.15. 이후)
전체 한도미납세액의 50%
고지일까지 한도미납세액의 10%
기간이자율
2022.2.15. 이후2.2/10,000
2019.2.12. ~ 2022.2.14.2.5/10,000
~2019.2.11.3/10,000
⚠️

가산세 면제 대상: 국가·지방자치단체, 미군, 국민연금·공무원연금·군인연금 지급자는 가산세 적용 제외입니다.

💡

원천징수는 신고불성실가산세가 없는 대신 기본 3%가 납부불성실가산세에 포함됩니다. 다른 세목과 달리 신고·납부 의무가 동시에 적용됩니다.

계산기 · 원천징수

원천징수세율 계산기

소득 종류를 선택하고 지급금액을 입력하면 소득세·지방소득세 원천징수액과 실수령액을 즉시 계산합니다. (국세청 원천징수세율 기준)

참고원천징수세율 일람표

지방소득세는 소득세의 10%가 추가됩니다.

소득 종류세부 유형소득세율총 세율
이자소득일반14%15.4%
비영업대금 이익25%27.5%
실명 미확인45%49.5%
배당소득일반14%15.4%
출자공동사업자25%27.5%
사업소득인적용역3%3.3%
봉사료5%5.5%
근로소득일용근로 *6%6.6%
기타소득강연료·원고료 등 **8%8.8%
복권 3억 이하20%22%
복권 3억 초과분30%33%
비거주자이자·배당·기타20%22%
📎

* 일용근로: (일급 − 150,000원) × 6% × 45% (세액공제 55%)
** 강연료 등: 지급액 × 40%(필요경비 60% 차감) × 20%
조세조약 체결국 비거주자는 세율이 다를 수 있습니다.

서비스 안내

이용 안내

이용 전 확인 사항

각 기능의 계산 기준과 입력 항목을 먼저 확인한 뒤 이용해 주세요. 사업자 유형, 납부 방식, 소득 구분처럼 직접 선택해야 하는 항목이 있습니다.

1. 세무 신고·납부 일정

사업자 유형(법인·개인 일반·개인 간이)과 원천징수 납부 방식(월납·반기납)을 선택하면 해당 세무 일정이 표시됩니다. 신고 기한이 공휴일이면 다음 영업일로 자동 표시됩니다.

2. 부가세 가산세 계산기

신고 불성실·납부 지연 유형을 선택하고 세액과 기간을 입력하면 가산세가 자동 계산됩니다. 일반 과소신고와 부당 과소신고는 가산세율이 다르므로 유형을 정확히 선택하세요.

3. 원천징수 가산세 계산기

미납 원천세액과 경과 일수를 입력하면 납부 지연 가산세가 계산됩니다. 조기 납부 여부에 따라 한도가 달라지므로 납부일을 정확히 입력하세요.

4. 원천징수세율 계산기

소득 구분을 선택하고 지급액을 입력하면 소득세·지방소득세·합계 및 실수령액이 계산됩니다. 일용근로, 강연료, 복권 등 특수 소득은 별도 계산식이 적용됩니다.

결과 확인 안내

계산 결과는 입력값을 기준으로 산출하는 보조 도구입니다. 실제 신고·납부 전에는 세무 전문가 또는 관할 세무서를 통해 별도로 확인하세요.

서비스 안내

이용약관

서비스 목적

본 서비스는 재무·세무 담당자를 위한 세무 일정 안내와 계산기를 제공합니다. 사용자는 제공되는 기능 범위 안에서만 서비스를 이용할 수 있습니다.

계산 결과의 성격

부가세 가산세, 원천징수 가산세, 원천징수세율 계산기는 입력값을 기반으로 결과를 산출하는 보조 도구입니다. 법률 검토나 세무 검토를 대체하지 않으며, 실제 신고와 납부 전에는 별도 확인이 필요합니다.

사용자 책임

계산 결과의 실제 업무 적용 여부는 사용자 책임입니다. 세무 신고·납부 기한 착오로 인한 불이익은 사용자가 부담합니다.

서비스 변경

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수집하는 정보

본 서비스는 파일 업로드 기능을 사용하지 않습니다. 사용자가 직접 입력한 수치(세액, 기간 등)는 브라우저 내에서만 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

처리 방식

모든 계산은 브라우저 안에서 수행됩니다. 입력값은 결과 화면에 표시되는 용도로만 사용되며, 별도로 저장하거나 외부로 전달하지 않습니다.

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